公司内部审计部门对董事会负责
(#`′)凸
中大力德:聘任公司内部审计负责人金融界10月27日消息,中大力德公告称,公司于2024 年10 月25 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经公司审计委员会审议及董事会审议,同意聘任张德鹏先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会是什么。
˙ω˙
顾地科技:聘任徐博为公司证券事务代表,刘贤才为内审部门负责人徐博先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。公司原证券事务代表王瑰琦先生,因公司第四届董事会任期届满不再担任公司证券事务代表。同时,公司聘任刘贤才先生为公司内审部门负责人,任期自小发猫。
╯▂╰
?0?
葵花药业:聘任内部审计负责人金融界10月28日消息,葵花药业公告称,经公司第五届董事会第三次会议审议通过,聘请王琦先生担任公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会对王琦先生的任职资格等进行了核查,未发现其有不得担任内部审计负责人的情形,其个还有呢?
信质集团:内部审计部门负责人何灵军辞职金融界7月16日消息,信质集团公告称,公司近日收到内部审计部门负责人何灵军的书面辞职申请,何灵军因个人原因申请辞去其职务,辞职自送达公司董事会之日起生效。何灵军辞职后,不再在公司担任任何职务。公告还称,他的辞职不会对公司日常经营产生不利影响,公司董事会将按照相关等会说。
顺威股份:监事会主席、内部审计部门负责人辞职并补选股东代表监事金融界9月13日消息,顺威股份公告称,公司董事会、监事会近日收到股东代表监事、监事会主席、内部审计部门负责人童贵云先生提交的书面辞职报告。童贵云先生因到达退休年龄申请辞去公司第六届股东代表监事、监事会主席及内部审计部门负责人职务,辞职后将不再担任公司及控股还有呢?
∩ω∩
╯▂╰
ST摩登:陈燕女士被聘任为内部审计部门负责人金融界1月18日消息,ST摩登公告称,该公司于2024年1月18日召开的第六届董事会第一次会议上,审议通过了关于陈燕女士被聘任为内部审计部门负责人的议案。陈燕女士的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。陈燕女士曾在广东荣德会计师事务所有限公司担等我继续说。
盛路通信:补选熊英子女士为公司非职工代表监事及内审部负责人第六届董事会第九次会议,决定补选熊英子女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。同时,同意聘任熊英子女士为公司内部审计部门负责人,任期自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第六是什么。
保龄宝生物股份有限公司内部审计机构负责人汪礼光辞职保龄宝生物股份有限公司内部审计机构负责人汪礼光辞职 保龄宝(002286)于11月28日发布公告称,保龄宝生物股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到公司内部审计机构负责人汪礼光先生递交的书面辞职报告,汪礼光先生因个人原因向公司辞去内部审计机构负责人职务,辞职后将说完了。
ˇωˇ
中亚股份:聘任李玉峰为公司内部审计负责人金融界5月14日消息,中亚股份公告称,公司于2024年5月14日召开的第五届董事会第一次会议上审议通过关于聘任公司内部审计负责人的议案,公司董事会同意聘任李玉峰担任公司内部审计负责人,任期与公司第五届董事会相同。李玉峰,本科学历,法学学士,MBA(智能制造方向)。李玉峰自等会说。
芭薇股份:裴仲媛女士被任命为公司内审部负责人金融界9月4日消息,芭薇股份公告称,为进一步完善公司治理结构,根据相关规定,公司于2024年9月3日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了关于聘任内部审计负责人的议案。裴仲媛女士被任命为公司内部审计负责人,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止小发猫。
原创文章,作者:天津公关活动策划 多年专业公司 一站式服务,如若转载,请注明出处:https://www.videoshell.cn/5kggdh7n.html